Размер шрифта:AAAAЦвет:ЦЦЦЦЦНастройки:Изображения: 
Настройки шрифта:
Выберите шрифт:
Arial
Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг):
Стандартный
Средний
Большой
Выбор цветовой схемы:
Черным по белому
Белым по черному
Темно-синим по голубому
Коричневым по бежевому
Зеленым по темно-коричневому
Закрыть панель
Обычная версия сайта
Размер шрифта:AAAAЦвет:ЦЦЦЦЦНастройки:Изображения: Обычная версия сайта
Настройки шрифта:
Выберите шрифт: Arial Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг): Стандартный Средний Большой
Выбор цветовой схемы:
Черным по белому
Белым по черному
Темно-синим по голубому
Коричневым по бежевому
Зеленым по темно-коричневому
Закрыть панель
Главная \ Сельские поселения \ Романово \ Программа социально-экономического развития \ Прогноз социально-экономического развития Романовского сельсовета Романовского района Алтайского края на 2015-2019 годы

Прогноз социально-экономического развития Романовского сельсовета Романовского района Алтайского края на 2015-2019 годы

« Назад

Прогноз социально-экономического развития Романовского сельсовета Романовского района Алтайского края на 2015-2019 годы  23.09.2018 23:41

                            Приложение 1

в редакции решения

Романовского  

                                                                                                                                                                                                                          Совета депутатов

                                                                                                                                                                                                                      От               №           

 

Прогноз

социально-экономического развития

Романовского сельсовета Романовского района Алтайского края

 на 2015-2019 годы

 

Наименование мероприятия

Объем фи­нансирова­ния всего, тыс. рублей

в том числе по годам:

Исполни­тель

Ожидаемый

результат

 

2015 план

2016

план

2017 план

2018 план

2019 план

ВСЕГО  на реализацию мероприятий программы

181537,1

21548,4

40896,4

26340,06

79341,06

64549,41

 

 

В том числе

 

 

 

 

 

 

Федеральный бюджет

62163,68

7378,3

22639,9

10347,31

34168,8

13629,73

Краевой бюджет

95990,59

10495,4

13185,5

12613,59

22435,46

43190,7

Муниципальный бюджет

14168,17

684,1

1876,8

1316,57

2275,3

7105,7

Внебюджетные источники

4088,78

644,7

1914,2

562,6

20461,5

 

623,28

Собственные средства

2126,1

346,0

280,1

1500

 

 

Заёмные средства

3000,0

2000,0

1000,0

 

 

 

Цель №1 Стабилизация численности населения и обеспечение роста реальных доходов населения.

Итого по разделу 1

11988,6

3989,0

5106,2

2893,4

3801,5

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

Краевой бюджет

11988,6

3989,0

5106,2

2893,4

3801,5

 

 1.1. Реализация ведомственной программы «Содействие занятости населения на 2007-2010 гг.»,  в том числе за счет реализации программы развития предпринимательства, программы развития личных подсобных хозяйств.

Краевой бюджет

 

 

 

 

 

2,6

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

1,6

 

 

 

 

 

58,8

 

 

 

 

 

 

КГУ ЦЗН Романовского района

Расширение возможностей трудоустройства безработных граждан

1.2.Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации безработных граждан, в том числе направление на профессиональное обучение

Краевой бюджет

 

 

 

497,7

 

 

 

221,2

 

 

 

162,9

 

 

 

113,6

 

 

 

 

14,5

 

 

 

 

 

КГУ ЦЗН Романовского района

Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда посредством направления на профессиональное обучение

1.3. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Организация временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан

                           

Краевой бюджет

 

 

 

 

 

639,3

 

 

 

 

 

288,7

 

 

 

 

 

252,5

 

 

 

 

 

98,1

 

 

 

 

 

94,4

 

КГУ ЦЗН Романовского района, работодатели

Расширение возможностей трудоустройства безработных граждан, молодёжи, и несовершеннолетних  граждан

1.4. Выплата пособий, стипендий, материальной помощи безработным

Краевой бюджет

 

 

10095,6

 

 

3146,9

 

 

4392

 

 

2556,7

 

 

3505,5

 

КГУ ЦЗН Романовского района

Снижение социальной напряжённости посредством материальной поддержки безработных граждан в период поиска работы

1.5.Организация общественных работ

Краевой бюджет

 

 

753,4

 

 

331,7

 

 

 

298,3

 

 

123,4

 

 

128,3

 

Цель №2 Укрепление  и сохранение здоровья населения района

Итого по разделу 2

6833,51

1145,9

2691,9

1405,35

580,1

865,18

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

Краевой бюджет

5777,34

992,6

2173,7

1080,68

580,1

805,18

Муниципальный бюджет

566,27

24,8

156,8

324,67

 

60,0

Внебюджетные источники

489,9

128,5

361,4

 

 

 

2.1. КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007-2011 годы

Краевой бюджет

218,3

15,1

19,3

61,3

 

61,3

МУЗ «Романовская ЦРБ» Фесенко В.П.

 

Охват диспансерным наблюдением выявленных больных

Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае на 2007-2011 годы"

Краевой бюджет

142,30

7,3

10,5

41,5

61,1

41,5

Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" на 2007-2011 годы

Краевой бюджет

66,5

5,6

1,5

19,8

30,5

19,8

Подпрограмма "Сахарный диабет" на 2007-2011 годы

Краевой бюджет

9,5

2,2

7,3

0

 

 

2.2. КЦП "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края" на 2007-2011 годы

Краевой бюджет

1321,6

212,8

124,8

328

91,4

328

МУЗ «Романовская ЦРБ» Фесенко В.П.

Обновление парка медицинской техники за счёт восстановления и модернизации оборудования

2.3. КЦП "Дети Алтая" на 2007-2011 годы Подпрограмма "Здоровое поколение"

Краевой бюджет

303

64,8

57

60,4

62,8

60,4

МУЗ "Романовская ЦРБ" Фесенко В.П.

Снижение уровня младенческой смертности

2.4. ВЦП "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей, имеющих врожденный порок развития центральной нервной системы в Алтайском крае" на 2008-2010 годы

Краевой бюджет

1,4

1,4

 

 

 

 

Полное обеспечение женщин, включенных в группу риска, комплексом витаминов

2.5. КЦП "Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи" на 2007-2011 годы

Краевой бюджет

23,1

9,9

13,2

 

 

 

Повышение выявления артериальной гипертонии, увеличение выявления больных с хроническими заболеваниями

 Подпрограмма "Пульмонология"

Краевой бюджет

23,1

9,9

13,2

0

 

 

2.6. КЦП "Централизованный закуп медикаментов"

Краевой бюджет

334,7

28,6

 

 

56,4

91,9

Снижение уровня заболеваемости

30,4

91,9

Выявление заболеваний на ранней стадии

Выявление заболеваний на ранней стадии

2.7. Поведение диспансеризации работающего населения

Краевой бюджет

1285,74

485,8

249,2

183,58

173,5

183,58

2.8. Профилактические медицинские осмотры лиц, работающих с вредными и опасными условиями труда

фонд социального страхования

489,9

128,5

361,4

 

 

 

2.9. Обновление материально-технической базы лечебных учреждений района

 

2755,67

198,9

1736,6

680,17

 

140,0

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения

Краевой бюджет

2189,5

174,2

1579,8

355,5

 

80,0

Местный бюджет

566,17

24,7

156,8

324,67

 

60,0

2.10. КЦП "Жилищное хозяйство"

100

 

100,0

 

 

 

 

Привлечение молодых кадров на село

Краевой бюджет

100,0

 

100,0

 

 

 

Демографическое развитие Алтайского края на 2008-2015 гг.

Краевой бюджет

 

 

 

 

5,9

 

Переподготовка кадров

Краевой бюджет

 

 

 

 

66

 

 

 

Программа модернизации здравоохранения Алтайского края

Краевой бюджет

 

 

 

 

32,5

 

 

 

Цель №3 Содействие повышению благосостояния населения и снижению бедности

Итого по разделу 3

19203,2

4103,2

3139,0

3716

12699,9

4437

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный бюджет

10658,1

1358,7

1782,4

2234

4537,3

2826

 

Краевой бюджет

8545

2744,5

1356,5

1482

8162,6

1611,0

 

3.1.Реализация КЦП «Социальная  поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы

В т.ч. по мероприятиям программы:

 

 

 

 

 

 

Горелкина Е.И.  -управление по социальной защите населения

 

 

Обеспечение доступности и качества социального обслуживания, содействие в реабилитации социально незащищённых граждан, поддержка семей имеющих детей, обеспечение  оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Краевой бюджет

 

 

6701,89

 

 

1063,19

 

 

1304,7

 

 

1454

 

 

2068,2

 

 

1570,0

Оказание помощи в денежной форме

Краевой бюджет

 

203,6

 

41,6

 

51,8

 

28,2

 

48,9

 

41,0

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

 

22162,9

 

3040,0

 

3643,9

 

4600

 

10457,9

 

5819

 

Краевой бюджет

11101,8

1681,4

1861,5

2366

6045,5

2590,3

                  Федеральный бюджет

10658,1

1358,7

1782,4

2234

4412,4

2826

Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

124,9

 

Цель №4 Обеспечение доступности получения качественного образования

Итого по разделу 4

11588,32

1141,1

1204,2

907,3

31020,66

5023,72

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

                    Федеральный бюджет

449,84

81,9

 

121

25718,4

127,64

                          Краевой бюджет

6509,3

373,7

155,3

440,8

3309,66

3584,8

 Муниципальный бюджет

3433,5

289,3

609,3

282,9

608,8

1158

    Внебюджетные источники

1195,68

396,2

439,6

62,6

1383,8

153,28

4.1.Создание двух школьных округов с базовыми школами в селах:

-Романово

-Тамбовск

 

 

700,0

 

 

 

 

 

 

      150

 

 

 

 

 

 

300

Комитета по образованию

Организационное обеспечение реализации комплексного проекта модернизации образования, повышение квалификации руководителей и педагогов

                         Муниципальный бюджет

700,0

 

150,0

 

 

300

4.2.Реорганизация школ:

 изменение статуса - Рассветовская ОШ,  Казанцевская ОШ  в статус начальной школы

 

 

 

 

 

 

 

Комитета по образованию

 Получение качественного образования

Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

4.3.Проведение капремонта в Сидоровской средней школе

 

 

 

 

 

 

Экономия средств

местного бюджета по содержанию зданий

 Краевой бюджет

 

 

 

 

 

 

 Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

4.4. Рациональное использование зданий

 размещение сельской библиотеки в здании Рассветовской  ОШ

 

 

 

 

 

 

Получение качественного образования

                           муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

4.5.Реализация КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы», подпрограмма «Дети и семья»

Направление : «Дети - сироты»

                             Краевой бюджет

 

 

 

 

 

 

Кулакова Э.А. председатель комитета по образованию, муниципальные общеобразовательные учреждения

 

 

 

 

 

Повышение качества жизни, образования детей сирот.

Создание условий для творческой самореализации, раскрытия таланта детей

4.6. Реализация  краевой целевой программы  «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы.

 

 

 

 

 

 

 Увеличение одарённых детей.

Одарённые дети

 

 

 

Муниципальный бюджет

 

55,5

13,5

10

8

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

13

 

Краевой бюджет

1

 

 

1

 

 

 

Организация проведения единого государственного экзамена

 

 

 

        23,3

 

 

10,3

 

 

8

 

 

5

 

 

 

 

 

Увеличение доли школьников, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса

Краевой бюджет

         10

7,0

3,0

 

 

 

Местный бюджет

         16,3

3,3

5,0

3

9,2

3

Внебюджет

6

 

 

2

 

2

 

Организация летнего отдыха детей

3808,99

762,7

832,9

544,5

1355,4

856,26

Предоставление условий для отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период, вовлечение детей в спортивные кружки и секции, обеспечение безопасного подвоза детей, приведение технологического оборудования школьных столовых в соответствие с современными требованиями

 

Муниципальный бюджет

1468,5

272,5

294,3

202,9

284,6

355,7

Краевой бюджет

605,69

15,8

 

160

782

221,64

Социальное обеспечение

597,9

248,9

349,0

 

 

 

Федеральный бюджет

367,94

 

 

121

 

127,64

Внебюджетные источники

768,98

225,5

189,6

60,6

288,8

151,28

Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

323,50

46,3

25,4

25,4

 

113,2

Краевой бюджет

303

25,8

25,4

25,4

163,4

113,2

Внебюджетные источники

20,5

20,5

 

 

 

 

 Приобретение автобусов для организации перевозки учащихся

 

422,4

166,2

85,6

60,6

 

 

 

 

 

40

Краевой бюджет

297,40

166,2

85,6

25,6

 

       

 

Местный бюджет

125

 

 

35

 

 

 

40

Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий

 

 

434,30

146,3

35,6

142,4

 

 

 

 

277,6

 

 

 

 

 

55

Краевой бюджет

262,3

146,3

35,6

20,4

135,7

30

 

Местный бюджет

172

 

 

 

122

141,9

25

 

«Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования

Краевой бюджет

 

 

 

44,6

 

 

 

5,9

 

 

 

8,7

 

 

 

 

 

 

    

70

 

Обеспечение по-

вышения уровня спортивной подготовки

4.7 Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту 2008-2012 г

 

 

42

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Краевой бюджет

35

 

 

17

 

 

 

 

Муниципальный бюджет

7

 

 

3

 

 

 

 

4.8 Развитие единой информационной среды

274,80

 

 

95,4

 

94,7

 

 

Краевой бюджет

179,9

 

 

50,5

 

64,7

 

 

Муниципальный бюджет

94,9

 

 

44,9

 

30

 

 

4.9 Повышения уровня пожарной безопасности

                                 Местный бюджет

292,2

 

 

16,5

 

87

 

 

4.10 Повышение квалификации педагогических кадров

                                     Местный бюджет

 

 

33,1

 

 

 

 

16,5

 

 

 

 

 

9

 

 

4.11 Проведение среди детских садов, внедряющих современные модели д\образования, конкурса на предоставление финансовой поддержки

 

                                    Местный бюджет

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4.12 Предоставление грантов,на разработку и апробацию, внедрение в районе ЕНОКДО

 

                            Краевой бюджет

 

 

 

631,3

 

 

 

 

 

 

 

631,3

 

 

4.13 Проведение конкурсов профессионального мастерства, предоставление денежного поощрения лучшим пед. работникам

                                 Местный бюджет

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

4.14 Осуществление единовременных выплат в целях поддержки молодых специалистов, работающих в системе образования, их привлечения в сельские школы и закрепления в них

                           Местный бюджет

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

110

 

 

4.15 Организация конкурсов, слетов сборов во время каникул для одаренных детей и молодежи, выплата премий талантливой молодежи

 

 

 

         57

 

 

 

 

 

 

 

 

  36

 

 

                                Местный бюджет

32

 

 

 

 

21

 

 

                                   Краевой бюджет

25

 

 

 

 

15

 

 

4.16 Организация поддержки учреждений образования, реализующих программы воспитания и доп. Образования, путем предоставления грантов

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой бюджет

4000

 

 

 

 

2500

 

 

4.17.Проведение детских новогодних мероприятий

95,5

 

 

 

 

49

 

 

                                Местный бюджет

78

 

 

 

 

40

 

 

                                   Краевой бюджет

17,5

 

 

 

 

 

 

 

4.18.Строительство спортивного зала с. Романово

 

Федеральный бюджет

28250

 

250,0

 

27273

 

25500

 

Администрация района

 Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта

                            Краевой бюджет

23333

 

 

 

1773

 

 Муниципальный бюджет

4667

 

 

 

 

 

   Внебюджетные источники

250,0

 

250,0

 

 

 

4.19.Краевая целевая программа «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы

- муниципальный бюджет

-краевой бюджет

 

 

7,5

 

 

 

 

2

 

 

38,6

252,26

 

 

3

Администрация района, комитет по культуре и делам молодёжи

Выработка эффективных форм взаимодействия всех субъектов социального воспитания для решения актуальных проблем молодёжи, раскрытия их творческого потенциала, вовлечение в решение социально-экономических программ района

4.20.Краевая целевая программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы

8177,80

273,1

729,0

1379,7

1580

2898,0

Отдел по строительству и архитектуры

Улучшение жилищных условий молодых семей

-краевой бюджет

608,7

13,7

159,3

212,1

133,3

111,8

- федеральный бюджет

2270,20

81,9

113,4

336,1

218,4

869,4

   - муниципальный бюджет

402

27,3

54,0

97,3

133,3

111,7

   - внебюджетные средства

4896,90

150,2

402,3

734,2

1095

1805,1

Цель №5 Сохранение и развитие культурного потенциала района

Итого по разделу № 5

2504,6

208,8

987,1

291,0

33

509,0

 

 

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

Краевой бюджет

1394,1

208,8

345,8

161,0

 

339,3

 

Местный бюджет

1110,5

 

641,3

130,0

33

169,7

 

5.Реализация  мероприятий по краевой целевой программе «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы

 

 

 

 

 

 

Мамась В.Д.-председатель комитета по культуре

 

Создание условий для культурного массового отдыха жителей района

 

 

5.1. Централизованное приобретение справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях для библиотек

815,6

51,4

286,4

61,0

 

208,5

 

краевой бюджет

676,7

51,4

286,4

61,0

 

139,0

муниципальный бюджет

138,9

-

-

-

 

69,5

5.2.Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

943,6

112,0

140,7

180,0

 

255,5

                            Краевой бюджет

612,0

112,0

59,4

100,0

 

170,3

Муниципальный бюджет

331,6

-

81,3

80,0

 

85,2

5.3.Приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений культуры

135,0

15,0

-

30,0

 

45,0

Совершенствование МТБ культуры, создание благоприятных условий для работы творческих коллективов

                           Краевой бюджет

75,0

15,0

-

-

 

30,0

Муниципальный бюджет

60,0

-

-

30,0

 

15,0

5.4.Капитальный ремонт ЦКД, детской библиотеки

Местный бюджет

 

 

495,0

 

-

 

495,0

 

 

 

5.5. Поддержка участия молодых дарований из числа студентов и учащихся, педагогических работников учреждений художественного образования в краевых, межрегиональных, российских смотрах, конкурсах и фестивалях, творческих школах

115,4

 

 

30,4

 

 

65,0

 

 

20,0

 

 

33

 

Создание условий для реализации творческого потенциала самодеятельных коллективов на уровне краевых ,межрегиональных конкурсах

Краевой бюджет

30,4

30,4

 

 

 

 

Местный бюджет

85,0

-

65,0

20,0

33

 

Цель № 6 Улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов продукции.

Итого по разделу № 6

8568,1

2546,0

2199,1

2691

224

561

 

 

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный бюджет

538

-

168,0

140,0

 

110,0

 

Краевой бюджет

2154

50,0

601,0

901

144

 

301

 

Местный бюджет

750

150,0

150,0

150,0

80

150,0

 

Собственные средства

2126,1

346,0

280,1

1500,0

 

 

 

Заёмные средства

3000

2000,0

1000,0

 

 

 

 

6.1.Развитие промышленного производства в районе

 

 

 

 

 

 

ООО «Романовский маслосыродел»

Расширение ассортимента , улучшение качества и увеличение объёма выпускаемой продукции

 

 

Реконструкция помещений и приобретение оборудования на предприятии по переработке молока

5126,10

2346,0

1280,1

1500,0

 

 

Собственные средства

2126,10

346,0

280,1

1500,0

 

 

 Заёмные средства

3000

2000,0

1000,0

 

 

 

Субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам

 

542

 

-

 

169,0

 

141,0

 

 

 

111,0

Федеральный бюджет

538

-

168,0

140,0

 

110,0

       Краевой бюджет

4,0

-

1,0

1,0

 

1,0

6.2.Гранты предпринимательские

 

Краевой бюджет

 

 

2100,0

 

 

 

600,0

 

 

900

 

 

144

 

 

300

Администрация района

Администрация района

Развитие малого бизнеса, создание новых рабочих мест

6.3.Создание консультационного центра для обеспечения предпринимателей своевременной информацией по развитию субъектов малого предпринимательства.

800,0

 

 

200,0

 

 

150,0

 

 

150,0

 

 

80

 

 

150,0

 

 

Местный бюджет

750,0

150,0

150,0

150,0

80

150,0

             Краевой бюджет

50,0

50,0

 

 

 

 

Цель №7  Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции

 

Итого цель № 7

45767,81

 

7224,4

11940,66

3873,2

14373,5

 

В том числе

 

 

 

 

 

 

Федеральный бюджет

25063,92

 

5335,7

7690,41

2905,3

6566,08

Краевой бюджет

19957,86

 

1888,7

4070,25

657,9

7549,41

Местный бюджет

776

 

30,0

180

310

258

 

 

 

 

 

 

 

7. ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы

 

 

 

 

 

 

Управление сельского хозяйства

Внесение минеральных удобрений

7.1.Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений

 

 

 

 

 

 

              Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

               Краевой бюджет

 

 

 

 

 

 

7.2. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян

195,58

 

112,9

82,68

2447,4

 

Сортообновление, использование денежных средств на пополнение оборотных средств, развитие новых отраслей

 

 

              Федеральный бюджет

105,4

 

105,4

 

2325

 

               Краевой бюджет

7,5

 

7,5

 

122,4

 

7.3. Субсидирование затрат в свеклосахарном производстве         Краевой бюджет

 

 

 

 

 

 

 7.4. Субсидирование затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур              

 

 

 

 

610,8

 

                     Федеральный бюджет

 

 

 

 

580,3

 

                       Краевой бюджет

 

 

 

 

30,5

 

7.5. Субсидирование части затрат по табунному коневодству

218

 

42,0

 

 

96

                     Федеральный бюджет

145

 

35,0

 

 

60

 

Сохранение и увеличение поголовья табунных лошадей

 

                       Краевой бюджет

343

 

7,0

 

 

36

 

 

7.6. Субсидирование части затрат по племенному животноводству

 

 

 

 

 

 

 

 Увеличение племенного поголовья  дальнейшее развитие животноводческой отрасли, увеличение надоев, модернизация сельского хозяйства, улучшение материальнотехнической  базы, пополнение оборотных средств, повышение урожайности сельскохозяйственных культур

                     Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

                       Краевой бюджет

 

 

 

 

 

 

Управление сельского хозяйства

7.7. Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в РФ на 2009-2012гг.»

701,2

 

701,2

 

 

 

                     Федеральный бюджет

568,5

 

568,5

 

 

 

                       Краевой бюджет

132,7

 

132,7

 

 

 

                      Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

7.8.. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники

краевой бюджет

 

4153,7

 

622,1

 

311,6

 

 

1670

7.9.Субсидирование части затрат на уплату % по кредитам и займам

29115,04

2349,9

5960,2

5715,64

 

8230,53

                     Федеральный бюджет

22966,93

1894,2

4626,8

4518,11

 

6506,08

                       Краевой бюджет

6148,11

455,7

1333,4

1197,53

 

1724,44

7.10.Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива

2224,1

2224,1

 

 

 

 

                     Федеральный бюджет

2100,2

2100,2

 

 

 

 

                       Краевой бюджет

123,9

123,9

 

 

 

 

7.11. Субсидирование части затрат на приобретение химических средств защиты растений

краевой бюджет

 

76

 

37,5

 

38,5

 

114

 

7.12. Развитие малых форм хозяйствования

 

 

 

 

 

 

 Субсидирование части затрат на уплату % по кредитам и займам полученным КФХ

369,27

122,9

 

246,37

 

 

                     Федеральный бюджет

350,95

116,9

 

234,05

 

 

                       Краевой бюджет

18,32

6,0

 

12,32

 

 

 Субсидирование части затрат на уплату % по кредитам и займам полученным ЛПХ

 

 

 

 

 

 

                     Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

                       Краевой бюджет

 

 

 

 

 

 

7.13. Привлечение в с/х производство и закрепление специалистов путём оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК

                                   Краевой бюджет

17,62

 

 

4,84

35

6,97

Управление сельского хозяйства

Обеспечение хозяйств высококвалифицированными специалистами

7.14. Стимулирование трудовой деятельности в АПК путём организации участия в краевом трудовом соревновании, премирование работников АПК за достижение высоких показателей в труде, материального стимулирования участников конкурсов профессионального мастерства

         Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

564

 

 

 

 

 

44,0

 

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

310

 

 

 

 

 

2

Управление сельского хозяйства

 

 

 

 

 

 

Заинтересованность работников в повышении показателей, улучшение материального благосостояния, повышение профессионального мастерства

7.15. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

краевой бюджет

 

1647,2

 

 

421,7

 

 

58,0

 

367,5

 

356

 

400,0

Начальник отдела ЖКХ, Управление сельского хозяйства

Улучшение жилищных условий молодых специалистов и молодых семей на селе

 

 

 

7.16.Отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 г.г»

 

10394,29

 

 

 

2855,56

 

 

 

4112,06

Начальник отдела ЖКХ, Управление сельского хозяйства

Улучшение жилищных условий молодых специалистов и молодых семей на селе

 

 

 

Цель № 8 Рост качества среды жизнедеятельности

 

Итого цель №8

66686,8

296,0

18314,5

2248

7048,3

38780

 

 

В том числе

 

 

 

 

27108,7

 

 

Федеральный бюджет

19353,8

 

15353,8

 

1007,8

4000

 

Краевой бюджет

37341

 

1558,2

1398,0

5779,7

29000

 

Местный бюджет

7588,8

176,0

289,3

350,0

1243,5

5310

 

Внебюджетные  источники

2403,2

120,0

1113,2

500

19077,7

470,0

 

8.1.Реализация краевой целевой программы «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года»

Строительство и приобретение жилья

17263,1

 

17263,1

 

20280,4

 

 начальник отдела ЖКХ

Достичь обеспечения жильем 24,4 кв.м. на1 чел

-федеральный бюджет

15353,8

 

15353,8

 

1007,8

 

- краевой бюджет

836,92

 

836,92

 

394,9

 

- муниципальный бюджет

209,23

 

209,23

 

 

 

- внебюджетные источники

863,16

 

863,16

 

18877,7

 

 

8.2.Развитие автомобильных дорог в сельской местности

 

 

 

 

 

 

– начальник отдела ЖКХ, Романовское ДРСУ

Обеспечение соответствия региональных и межмуниципальных автодорог нормативным требованиям, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населёнными пунктами

5316,2

176,0

801,4

1748,0

2160,8

510,0

Краевой бюджет

3690,1

 

721,3

1398,0

1570,8

 

Местный бюджет

1626,10

176,0

80,1

350,0

590

510,0

Водоснабжение

Замена и модернизация сетей

2987,5

120,0

150,0

200,0

2267,5

250,0

– начальник отдела ЖКХ

Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей

Федеральный бюджет

4000

 

 

 

 

4000

Краевой бюджет

16814

 

 

 

1814

15000

Местный бюджет

2453,5

 

 

 

453,5

2000

Внебюджетные источники

720

120,0

150,0

200,0

 

250,0

Теплоснабжение, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения

19970

 

100,0

150,0

2700

 

17020

 

– начальник отдела ЖКХ

Улучшение теплоснабжения, снижение затрат на производство теплоэнергии

Краевой бюджет

16000

 

 

 

2000

14000

Местный бюджет

3300

 

 

 

500

2800

Внебюджетные источники

670

 

100,0

150,0

200,0

220,0