Размер шрифта:AAAAЦвет:ЦЦЦЦЦНастройки:Изображения: 
Настройки шрифта:
Выберите шрифт:
Arial
Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг):
Стандартный
Средний
Большой
Выбор цветовой схемы:
Черным по белому
Белым по черному
Темно-синим по голубому
Коричневым по бежевому
Зеленым по темно-коричневому
Закрыть панель
Обычная версия сайта
Размер шрифта:AAAAЦвет:ЦЦЦЦЦНастройки:Изображения: Обычная версия сайта
Настройки шрифта:
Выберите шрифт: Arial Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг): Стандартный Средний Большой
Выбор цветовой схемы:
Черным по белому
Белым по черному
Темно-синим по голубому
Коричневым по бежевому
Зеленым по темно-коричневому
Закрыть панель
Главная \ Комитет по финансам \ Внутренний финансовый муниципальный контроль \ Отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля

Отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля

« Назад

Отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля  25.02.2021 14:16

Отчет
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля

на 1 января 2021г.

   

   

   

КОДЫ

Наименование органа контроля

комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Романовского района ___________________________

Дата 25.02.2021г.

   

Периодичность: годовая

по ОКПО  

02278797   

   

по ОКТМО

0163700   

   

   

   

   

   

   

по ОКЕИ

384

 

Наименование показателя

Код строки

Значение показателя

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. рублей

010

   108530

из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

010/1

   40951

по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов)

010/2  

   0

Объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 010)

011

   17672

Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля на сумму, тыс. рублей

020

   681

из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

020/1

   322

по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов)

020/2

   0

Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 020)

021

   0

Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц

030

  7 

в том числе: в соответствии с планом контрольных мероприятий

031

   5

внеплановые ревизии и проверки

032

   2

Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц

040

   2

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 040)

041

   0

Количество проведенных камеральных проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц

050   

   11

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 050)

051

   6

Количество проведенных обследований при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц

060

   0

в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий

061

    0 

внеплановые обследования

062

    0

 

 

Председатель комитета                                                                                     И.В. Костенко

 

 

Пояснительная записка

к отчету о   результатах   контрольной деятельности   органа внутреннего муниципального финансового контроля за 2020 год.

 

Раздел №1

Общая штатная численность органа контроля составляет 7 человек, количество должностных лиц органа контроля, принимающих участие в осуществлении контрольных мероприятий -1, вакантные места отсутствуют,  мероприятиях по повышению квалификации должностных лиц органа контроля, принимающих участие в осуществлении контрольных мероприятий в течение отчётного периода не осуществлялись.

 

Раздел №2

Сумма бюджетных средств, затраченных на содержание органа контроля в течении отчетного периода составила 7986 тыс.руб.

 

Раздел №3

Бюджетные средства в течении отчетного периода при назначении (организации) экспертиз, необходимых для проведения контрольных мероприятий и привлечения независимых экспертов (специализированных экспертных организаций) затрачены не были в связи с отсутствием необходимости в проведении указанных мероприятий.

 

Раздел №4

В рамках проведения проверок соответствия ФХД проверяемых организаций требованиям действующего законодательства и эффективности использования имущества было выявлено 29 нарушений. Кроме того в рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства при выполнении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд было выявлено 47 нарушений, которые не повлекли за собой принципов открытости и прозрачности, а так же конкуренции при осуществлении закупок.

 

Раздел №5

По результатам контрольных мероприятий объектам контроля для устранения выявленных нарушений было выдано 12 предписаний, в том числе 6 предписаний об устранении нарушений в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд. Органом контроля по основаниям, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, исковые заявления в суды о возмещении объектом контроля ущерба, причиненного соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд недействительными не подавались, производства по делам об административных правонарушениях не осуществлялось.

В соответствии с запросом заместителя прокурора Романовского района №02-16-2020/681 от 23.12.2020г в прокуратуру Романовского района были направлены для проведения проверки  акты поверок, проведенных комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике за 2020г, в электронной форме. Бюджетные меры принуждения в 2020г. к объектам контроля не применялись в связи с отсутствием оснований предусмотренных бюджетным кодексом РФ.

 

Раздел №6

Жалобы и исковые заявления на решения органа контроля, а также жалобах на действия (бездействие) должностных лиц органа контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в течении проверяемого периода не поступали.

 

 

Председатель комитета                                                 И.В. Костенко