« Назад
Решение №10 от 16.04.2014 "Об утверждении корректировки плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Тамбовский сельсовет на 2013-2017 годы" 24.09.2018 22:06
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТАМБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е
16 апреля 2014 года пос. Тамбовский № 10
Об утверждении корректировки плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Тамбовский сельсовет на 2013-2017 годы
В целях содействия социально-экономическому развитию Тамбовского сельсовета Романовского района и создания условий для повышения благосостояния населения, на основании ст.17 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Алтайского края от 07.11.2006 №117-ЗС «О государственном прогнозировании, индикативном планировании и программировании социально-экономического развития», законодательных актов Алтайского края, Устава Тамбовского сельсовета Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять и утвердить корректировку плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития МО Тамбовский сельсовет Романовского района на 2013 – 2017 годы.(приложение 1, 2)
2.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу сельсовета Подолякину М.Н..
Глава сельсовета М.Н.Подолякина
ПЛАН приложение № 1
мероприятий программы социально-экономического развития
муниципального образования Тамбовский сельсовет Романовского района Алтайского края на 2013-2017 годы
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполнитель
|
Ожидаемый
результат
|
2013
план
|
2014 план
|
2015 план
|
2016 план
|
2017 план
|
Всего по плану мероприятий на 2013-2017г.г.
|
69472,8
|
13234,8
|
12385,7
|
14268,1
|
14338,2
|
15246,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
52844,7
|
9669.8
|
9351,1
|
11024,6
|
10805,1
|
11994,1
|
Краевой бюджет
|
14887,9
|
3191,2
|
2660,5
|
2915,5
|
3197.1
|
2923,6
|
Районный бюджет
|
367,3
|
321,2
|
46,1
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
1284,0
|
----
|
321,0
|
321,0
|
321,0
|
321,0
|
Местный бюджет
|
88,9
|
52,6
|
7,0
|
7,0
|
15,0
|
7,3
|
Цель № 1 Достижение высокого уровня и качества жизни населения
|
1.1. Укрепление и сохранение здоровья населения поселения
|
2575,1
|
162,1
|
600
|
600
|
600
|
613
|
амбулатория п.Тамбовский
|
Снижение общей заболеваемости, охват диспансерным наблюдением выявленных больных
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
166,0
|
66
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
Краевой бюджет
|
1086,5
|
57.5
|
254
|
254
|
254
|
267
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
1284,0
|
----
|
321
|
321
|
321
|
321
|
|
|
Модернизация мат.тех.базы (краевой бюджет)
|
38,6
|
38.6
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Мероприятия по содействию повышения благосостояния населения и снижению бедности
Реализация КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2013-2017годы
|
2642
|
1318
|
310,0
|
324,1
|
338,2
|
351,7
|
Матвеенко В.Н. глава сельсовета,
Горелкина Е.И. -управление по социальной защите населения
|
Обеспечение доступности и качества социального обслуживания, содействие в реабилитации социально незащищённых граждан
|
В т.ч. краевой бюджет
|
1555,7
|
756,1
|
189,4
|
196,0
|
203,6
|
210,6
|
Федеральный бюджет
|
1086,3
|
561,9
|
120,6
|
128,1
|
134,6
|
141,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Обеспечение доступности получения качественного образования
|
1100,8
|
708,8
|
174.5
|
72
|
73
|
72,5
|
Несин В.Г.
Директор Тамбовской школы
|
Повышение качества жизни, образования детей. Создание условий для творческой самореализации, раскрытия таланта детей.
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
203,9
|
103,9
|
100,0
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
575,7
|
283,7
|
74.5
|
72
|
73
|
72,5
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
Районный бюджет
|
321,2
|
321,2
|
|
|
|
|
1.4.Создание условий для обеспечения населения жильем ( Реализация ФЦП «Жилище» на 2013-2017 г.г.)
|
132,1
|
|
132,1
|
|
|
|
Администрация Романовского
района
|
Повышение обеспеченности населения жильем
|
в том числе Федеральный бюджет
|
40,1
|
|
40,1
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
46,1
|
|
46,1
|
|
|
|
Районный бюджет
|
46,1
|
|
46,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Благоустройство территорий
|
155,9
|
155,9
|
|
|
|
|
Благоустройство кладбища
|
30,1
|
30,1
|
|
|
|
|
|
|
в том числе Краевой бюджет
|
10,8
|
10,8
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
19,3
|
19,3
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство скотомогильника
|
125,8
|
125,8
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Краевой бюджет
|
119,5
|
119,5
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
6,3
|
6,3
|
|
|
|
|
|
|
Цель № 2 Создание условий для устойчивого экономического роста
|
2.1 Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции
|
62803,4
|
10863
|
11161,9
|
13265
|
13312
|
14201,5
|
Алымов С.Н.\председатель СПК
«Тамбовский»
|
Модернизация отраслей сельского хозяйства, улучшение материально-технической базы
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
51348,4
|
8938
|
9065,4
|
10871,5
|
10645,5
|
11828
|
Краевой бюджет
|
11455
|
1925
|
2096,5
|
2393,5
|
2666,5
|
2373,5
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве
|
15200,4
|
8885
|
1351,9
|
1565
|
1502
|
1896,5
|
|
|
Краевой бюджет
|
4615
|
1441
|
773,5
|
813,5
|
773,5
|
813,5
|
|
|
Федеральный бюджет
|
10585,4
|
7444
|
578,4
|
751,5
|
728,5
|
1083
|
|
|
2.1.2.Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве
|
47225
|
1978
|
9432
|
11700
|
11810
|
12305
|
|
|
Федеральный бюджет
|
40515
|
1494
|
8239
|
10120
|
9917
|
10745
|
|
|
Краевой бюджет
|
6710
|
484
|
1193
|
1580
|
1893
|
1560
|
|
|
2.1.3. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
|
378.0
|
--
|
378.0
|
--
|
----
|
------
|
|
|
Федеральный бюджет
|
248,0
|
--
|
248,0
|
--
|
----
|
------
|
|
|
Краевой бюджет
|
130,0
|
--
|
130,0
|
--
|
----
|
------
|
|
|
Цель№3 Сохранение культурного потенциала посёлка
|
Сохранение культурного потенциала посёлка
|
63,3
|
27,0
|
7,0
|
7,0
|
15,0
|
7,3
|
|
|
Пополнение библиотечного фонда
|
35,3
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,3
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
35,3
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,3
|
|
|
Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)
|
28,0
|
20,0
|
---
|
---
|
8,0
|
---
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
28,0
|
20,0
|
|
|
8,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 2
ИНДИКАТОРЫ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Индикаторы
|
Единица измерения
|
2011
Факт.
|
2012
Факт.
|
2013
Факт.
|
2014
план
|
2015
план
|
2016
план
|
2017
план
|
1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения
|
1.1. Среднемесячные денежные доходы на душу населения
|
рублей
|
3600
|
5451
|
6995
|
6500
|
6900
|
7400
|
8600
|
1.2. Общий коэффициент рождаемости
|
на 1000
населения
|
12
|
9
|
17
|
10
|
11
|
12
|
12
|
1.3. Уровень общей занятости населения (отношение численности экономически активного населения за вычетом численности безработных к численности экономически активного населения)
|
%
|
65
|
62
|
73
|
72
|
73
|
76
|
80
|
1.4. Обеспеченность жильем
|
кв.м на душу населения
|
20
|
20
|
20
|
21
|
23
|
23
|
24
|
1.5. Охват детей дошкольного возраста дошкольными учреждениями (отношение численности детей, посещающих дошкольные учреждения, к численности детей в дошкольном возрасте)
|
%
|
65
|
66
|
65
|
78
|
83
|
85
|
90
|
1.6. Обеспеченность телефонной связью
|
количество аппаратов на 100 человек
|
21,4
|
21,6
|
21,6
|
35
|
38
|
40
|
43
|
2. Создание условий для устойчивого экономического роста
|
2.1. Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств в весе после доработки с одного гектара убранной площади
|
ц/га
|
24,3
|
10,4
|
24,5
|
22,3
|
22,8
|
23,6
|
24,5
|
2.2. Продуктивность коров во всех категориях хозяйств
|
кг на 1 корову
|
4173
|
4250
|
4380
|
4470
|
4580
|
4630
|
4780
|
2.3. Количество тракторов и комбайнов
|
штук на 100 га пашни
|
0,76
|
0,76
|
0,77
|
0,81
|
0,80
|
0,81
|
0,81
|
3. Повышение эффективности управления
|
3.1. Бюджетная обеспеченность населения (отношение собственных доходов бюджета к численности населения)
|
руб. на душу населения
|
1992
|
2337
|
1782
|
2580
|
3002
|
3593
|
4042
|
3.2. Отношение суммы собственных доходов бюджета к общей сумме доходов бюджета
|
%
|
34
|
94
|
84
|
95
|
97
|
97
|
98
|
|