Версия для слабовидящих
Глава Романовского района
Глава Романовского районаНауменко Андрей Николаевич
Мы рекомендуем
Прямая линия лесной охраны
Прямая линия лесной охраны

Решение №10 от 16.04.2014 "Об утверждении корректировки плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Тамбовский сельсовет на 2013-2017 годы"

« Назад

Решение №10 от 16.04.2014 "Об утверждении корректировки плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Тамбовский сельсовет на 2013-2017 годы"  24.09.2018 22:06

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТАМБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 

Р Е Ш Е Н И Е

16 апреля 2014 года                                 пос. Тамбовский                       № 10

Об  утверждении корректировки  плана мероприятий комплексной программы социально-экономического                              развития муниципального образования Тамбовский сельсовет на 2013-2017  годы

                В целях содействия социально-экономическому развитию Тамбовского сельсовета Романовского района  и создания  условий для повышения благосостояния населения, на основании ст.17 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме­стного самоуправления в Российской Федерации», закона Алтайского края от 07.11.2006 №117-ЗС «О государственном прогнозировании, индикативном планировании и программировании социально-экономического развития», законодательных актов Алтайского края, Уста­ва  Тамбовского сельсовета  Совет  депутатов

РЕШИЛ:

            1. Принять и утвердить корректировку  плана мероприятий  комплексной программы социально-экономического разви­тия МО Тамбовский сельсовет Романовского  района  на 2013 – 2017 годы.(приложение 1, 2)

          2.Контроль  исполнения настоящего решения возложить на главу сельсовета Подолякину М.Н..

 

Глава сельсовета                                                                                                М.Н.Подолякина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             ПЛАН                                                                         приложение № 1

мероприятий программы социально-экономического развития

муниципального образования Тамбовский сельсовет Романовского района Алтайского края  на 2013-2017 годы

 

Наименование мероприятия

Объем фи­нансирова­ния всего, тыс. рублей

в том числе по годам:

Исполни­тель

Ожидаемый

результат

 

2013

план

2014 план

2015 план

2016 план

2017 план

Всего по плану мероприятий  на 2013-2017г.г.

69472,8

13234,8

12385,7

14268,1

14338,2

15246,0

 

 

 

Федеральный бюджет

52844,7

9669.8

9351,1

11024,6

10805,1

11994,1

Краевой бюджет

14887,9

3191,2

2660,5

2915,5

3197.1

2923,6

Районный  бюджет

367,3

321,2

46,1

-

-

-

Внебюджетные источники

 

1284,0

----

321,0

321,0

321,0

321,0

Местный бюджет

88,9

52,6

7,0

7,0

15,0

7,3

Цель № 1 Достижение высокого уровня и качества жизни населения

1.1. Укрепление  и сохранение здоровья населения поселения

2575,1

162,1

600

600

600

613

амбулатория п.Тамбовский

 

Снижение общей заболеваемости, охват диспансерным наблюдением выявленных больных

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный бюджет

166,0

66

25

25

25

25

 

Краевой бюджет

1086,5

57.5

254

254

254

267

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные источники

1284,0

       ----

321

321

321

321

 

 

Модернизация мат.тех.базы (краевой бюджет)

38,6

38.6

 

 

 

 

 

 

1.2. Мероприятия по содействию повышения благосостояния населения и снижению бедности

Реализация КЦП «Социальная  поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2013-2017годы

2642

1318

310,0

324,1

338,2

351,7

Матвеенко В.Н. глава сельсовета,

Горелкина Е.И.  -управление по социальной защите населения

 

Обеспечение доступности и качества социального обслуживания, содействие в реабилитации социально незащищённых граждан

 

                            В т.ч. краевой бюджет

1555,7

756,1

189,4

196,0

203,6

210,6

                   Федеральный бюджет

1086,3

561,9

120,6

128,1

134,6

141,1

 

 

                   

 

1.3. Обеспечение доступности получения качественного образования

1100,8

708,8

174.5

72

73

72,5

Несин В.Г.

Директор Тамбовской школы

 

Повышение качества жизни, образования детей. Создание условий для творческой самореализации, раскрытия таланта детей.

в том числе

 

 

 

 

 

 

                    Федеральный бюджет

203,9

103,9

100,0

 

 

 

                          Краевой бюджет

575,7

283,7

74.5

72

73

72,5

 Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

                          Районный бюджет

321,2

321,2

 

 

 

 

1.4.Создание условий для обеспечения населения жильем ( Реализация ФЦП «Жилище» на 2013-2017 г.г.)               

132,1

 

 

 

 

 

 

 

132,1

 

 

 

Администрация Романовского

района

Повышение обеспеченности населения жильем

в том числе     Федеральный бюджет

40,1

 

40,1

 

 

 

                          Краевой бюджет

46,1

 

46,1

 

 

 

                          Районный бюджет

46,1

 

46,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Благоустройство территорий

155,9

155,9

 

 

 

 

      Благоустройство  кладбища

30,1

30,1

 

 

 

 

 

 

в том числе    Краевой бюджет

10,8

10,8

 

 

 

 

 

 

                        Местный бюджет

19,3

19,3

 

 

 

 

 

 

      Благоустройство скотомогильника

125,8

125,8

 

 

 

 

 

 

 В том числе Краевой бюджет

119,5

119,5

 

 

 

 

 

 

                        Местный бюджет

6,3

6,3

 

 

 

 

 

 

Цель № 2 Создание условий для устойчивого экономического роста

2.1 Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции

 

62803,4

10863

11161,9

13265

13312

14201,5

Алымов С.Н.\председатель СПК

«Тамбовский»

Модернизация отраслей сельского хозяйства, улучшение материально-технической базы

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный бюджет

   51348,4

8938

9065,4

10871,5

10645,5

11828

Краевой бюджет

11455

1925

2096,5

2393,5

2666,5

  2373,5

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

2.1.1.Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве

15200,4

8885

1351,9

1565

1502

1896,5

 

 

                  Краевой бюджет

4615

1441

773,5

813,5

773,5

813,5

 

 

                 Федеральный бюджет

10585,4

7444

578,4

751,5

728,5

1083

 

 

2.1.2.Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве

47225

1978

9432

11700

11810

12305

 

 

Федеральный бюджет

40515

1494

8239

10120

9917

10745

 

 

                       Краевой бюджет

6710

484

1193

1580

1893

1560

 

 

2.1.3. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

378.0

--

378.0

--

----

------

 

 

Федеральный бюджет

248,0

--

248,0

--

----

------

 

 

Краевой бюджет

130,0

--

130,0

--

----

------

 

 

Цель№3 Сохранение культурного потенциала посёлка

 

 

Сохранение культурного потенциала посёлка



63,3

27,0

7,0

7,0

15,0

7,3

 

 

Пополнение библиотечного фонда

35,3

7,0

7,0

7,0

7,0

7,3

 

 

            Муниципальный бюджет

35,3

7,0

7,0

7,0

7,0

7,3

 

 

Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

28,0

20,0

---

---

8,0

---

 

 

             Муниципальный бюджет

28,0

20,0

 

 

8,0

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

ИНДИКАТОРЫ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

Индикаторы

Единица измерения

2011

Факт.

2012

Факт.

2013

Факт.

2014

план

2015

план

2016

план

2017

план

1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения

1.1. Среднемесячные денежные доходы на душу населения

рублей

3600

5451

6995

6500

6900

7400

8600

1.2. Общий коэффициент рождаемости

на 1000

 населения

12

9

17

10

11

12

12

1.3. Уровень общей занятости населения (отношение численности экономически активного населения за вычетом численности безработных к численности экономически активного населения)

%

65

62

73

72

73

76

80

1.4. Обеспеченность жильем

кв.м на душу населения

20

20

20

21

23

23

24

1.5. Охват детей дошкольного возраста дошкольными учреждениями (отношение численности детей, посещающих дошкольные учреждения, к численности детей в дошкольном возрасте)

%

65

66

65

78

83

85

90

1.6. Обеспеченность телефонной связью

количество аппаратов на 100 человек

21,4

21,6

21,6

35

38

40

43

2. Создание условий для устойчивого экономического роста

2.1. Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств в весе после доработки с одного гектара убранной площади

ц/га

 

24,3

10,4

24,5

22,3

22,8

23,6

24,5

2.2. Продуктивность коров  во всех категориях  хозяйств   

кг на 1 корову

4173

4250

4380

4470

4580

4630

4780

2.3. Количество тракторов и комбайнов

штук на 100 га пашни

0,76

0,76

0,77

0,81

0,80

0,81

0,81

3. Повышение эффективности управления

3.1. Бюджетная обеспеченность населения (отношение собственных доходов бюджета к численности населения)

руб. на душу населения

1992

2337

1782

2580

3002

3593

4042

3.2. Отношение суммы собственных доходов бюджета к общей сумме доходов бюджета

%

34

94

84

95

97

97

98

 



Новости