« Назад
Прогноз социально-экономического развития Романовского сельсовета Романовского района Алтайского края на 2015-2019 годы 23.09.2018 23:41
Приложение 1
в редакции решения
Романовского
Совета депутатов
От №
Прогноз
социально-экономического развития
Романовского сельсовета Романовского района Алтайского края
на 2015-2019 годы
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполнитель
|
Ожидаемый
результат
|
2015 план
|
2016
план
|
2017 план
|
2018 план
|
2019 план
|
ВСЕГО на реализацию мероприятий программы
|
181537,1
|
21548,4
|
40896,4
|
26340,06
|
79341,06
|
64549,41
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
62163,68
|
7378,3
|
22639,9
|
10347,31
|
34168,8
|
13629,73
|
Краевой бюджет
|
95990,59
|
10495,4
|
13185,5
|
12613,59
|
22435,46
|
43190,7
|
Муниципальный бюджет
|
14168,17
|
684,1
|
1876,8
|
1316,57
|
2275,3
|
7105,7
|
Внебюджетные источники
|
4088,78
|
644,7
|
1914,2
|
562,6
|
20461,5
|
623,28
|
Собственные средства
|
2126,1
|
346,0
|
280,1
|
1500
|
|
|
Заёмные средства
|
3000,0
|
2000,0
|
1000,0
|
|
|
|
Цель №1 Стабилизация численности населения и обеспечение роста реальных доходов населения.
|
Итого по разделу 1
|
11988,6
|
3989,0
|
5106,2
|
2893,4
|
3801,5
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
11988,6
|
3989,0
|
5106,2
|
2893,4
|
3801,5
|
|
1.1. Реализация ведомственной программы «Содействие занятости населения на 2007-2010 гг.», в том числе за счет реализации программы развития предпринимательства, программы развития личных подсобных хозяйств.
Краевой бюджет
|
2,6
|
0,5
|
0,5
|
1,6
|
58,8
|
|
КГУ ЦЗН Романовского района
|
Расширение возможностей трудоустройства безработных граждан
|
1.2.Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации безработных граждан, в том числе направление на профессиональное обучение
Краевой бюджет
|
497,7
|
221,2
|
162,9
|
113,6
|
14,5
|
|
КГУ ЦЗН Романовского района
|
Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда посредством направления на профессиональное обучение
|
1.3. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
Краевой бюджет
|
639,3
|
288,7
|
252,5
|
98,1
|
94,4
|
|
КГУ ЦЗН Романовского района, работодатели
|
Расширение возможностей трудоустройства безработных граждан, молодёжи, и несовершеннолетних граждан
|
1.4. Выплата пособий, стипендий, материальной помощи безработным
Краевой бюджет
|
10095,6
|
3146,9
|
4392
|
2556,7
|
3505,5
|
|
КГУ ЦЗН Романовского района
|
Снижение социальной напряжённости посредством материальной поддержки безработных граждан в период поиска работы
|
1.5.Организация общественных работ
Краевой бюджет
|
753,4
|
331,7
|
298,3
|
123,4
|
128,3
|
|
Цель №2 Укрепление и сохранение здоровья населения района
|
Итого по разделу 2
|
6833,51
|
1145,9
|
2691,9
|
1405,35
|
580,1
|
865,18
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
5777,34
|
992,6
|
2173,7
|
1080,68
|
580,1
|
805,18
|
Муниципальный бюджет
|
566,27
|
24,8
|
156,8
|
324,67
|
|
60,0
|
Внебюджетные источники
|
489,9
|
128,5
|
361,4
|
|
|
|
2.1. КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007-2011 годы
Краевой бюджет
|
218,3
|
15,1
|
19,3
|
61,3
|
|
61,3
|
МУЗ «Романовская ЦРБ» Фесенко В.П.
|
Охват диспансерным наблюдением выявленных больных
|
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае на 2007-2011 годы"
Краевой бюджет
|
142,30
|
7,3
|
10,5
|
41,5
|
61,1
|
41,5
|
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" на 2007-2011 годы
Краевой бюджет
|
66,5
|
5,6
|
1,5
|
19,8
|
30,5
|
19,8
|
Подпрограмма "Сахарный диабет" на 2007-2011 годы
Краевой бюджет
|
9,5
|
2,2
|
7,3
|
0
|
|
|
2.2. КЦП "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края" на 2007-2011 годы
Краевой бюджет
|
1321,6
|
212,8
|
124,8
|
328
|
91,4
|
328
|
МУЗ «Романовская ЦРБ» Фесенко В.П.
|
Обновление парка медицинской техники за счёт восстановления и модернизации оборудования
|
2.3. КЦП "Дети Алтая" на 2007-2011 годы Подпрограмма "Здоровое поколение"
Краевой бюджет
|
303
|
64,8
|
57
|
60,4
|
62,8
|
60,4
|
МУЗ "Романовская ЦРБ" Фесенко В.П.
|
Снижение уровня младенческой смертности
|
2.4. ВЦП "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей, имеющих врожденный порок развития центральной нервной системы в Алтайском крае" на 2008-2010 годы
Краевой бюджет
|
1,4
|
1,4
|
|
|
|
|
Полное обеспечение женщин, включенных в группу риска, комплексом витаминов
|
2.5. КЦП "Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи" на 2007-2011 годы
Краевой бюджет
|
23,1
|
9,9
|
13,2
|
|
|
|
Повышение выявления артериальной гипертонии, увеличение выявления больных с хроническими заболеваниями
|
Подпрограмма "Пульмонология"
Краевой бюджет
|
23,1
|
9,9
|
13,2
|
0
|
|
|
2.6. КЦП "Централизованный закуп медикаментов"
Краевой бюджет
|
334,7
|
28,6
|
|
|
56,4
|
91,9
|
Снижение уровня заболеваемости
|
30,4
|
91,9
|
Выявление заболеваний на ранней стадии
Выявление заболеваний на ранней стадии
|
2.7. Поведение диспансеризации работающего населения
Краевой бюджет
|
1285,74
|
485,8
|
249,2
|
183,58
|
173,5
|
183,58
|
2.8. Профилактические медицинские осмотры лиц, работающих с вредными и опасными условиями труда
фонд социального страхования
|
489,9
|
128,5
|
361,4
|
|
|
|
2.9. Обновление материально-технической базы лечебных учреждений района
|
2755,67
|
198,9
|
1736,6
|
680,17
|
|
140,0
|
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
|
Краевой бюджет
|
2189,5
|
174,2
|
1579,8
|
355,5
|
|
80,0
|
Местный бюджет
|
566,17
|
24,7
|
156,8
|
324,67
|
|
60,0
|
2.10. КЦП "Жилищное хозяйство"
|
100
|
|
100,0
|
|
|
|
Привлечение молодых кадров на село
|
Краевой бюджет
|
100,0
|
|
100,0
|
|
|
|
Демографическое развитие Алтайского края на 2008-2015 гг.
Краевой бюджет
|
|
|
|
|
5,9
|
|
Переподготовка кадров
Краевой бюджет
|
|
|
|
|
66
|
|
|
|
Программа модернизации здравоохранения Алтайского края
Краевой бюджет
|
|
|
|
|
32,5
|
|
|
|
Цель №3 Содействие повышению благосостояния населения и снижению бедности
|
Итого по разделу 3
|
19203,2
|
4103,2
|
3139,0
|
3716
|
12699,9
|
4437
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
10658,1
|
1358,7
|
1782,4
|
2234
|
4537,3
|
2826
|
|
Краевой бюджет
|
8545
|
2744,5
|
1356,5
|
1482
|
8162,6
|
1611,0
|
|
3.1.Реализация КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы
В т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
Горелкина Е.И. -управление по социальной защите населения
|
Обеспечение доступности и качества социального обслуживания, содействие в реабилитации социально незащищённых граждан, поддержка семей имеющих детей, обеспечение оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Краевой бюджет
|
6701,89
|
1063,19
|
1304,7
|
1454
|
2068,2
|
1570,0
|
Оказание помощи в денежной форме
Краевой бюджет
|
203,6
|
41,6
|
51,8
|
28,2
|
48,9
|
41,0
|
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
|
22162,9
|
3040,0
|
3643,9
|
4600
|
10457,9
|
5819
|
Краевой бюджет
|
11101,8
|
1681,4
|
1861,5
|
2366
|
6045,5
|
2590,3
|
Федеральный бюджет
|
10658,1
|
1358,7
|
1782,4
|
2234
|
4412,4
|
2826
|
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
124,9
|
|
Цель №4 Обеспечение доступности получения качественного образования
|
Итого по разделу 4
|
11588,32
|
1141,1
|
1204,2
|
907,3
|
31020,66
|
5023,72
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
449,84
|
81,9
|
|
121
|
25718,4
|
127,64
|
Краевой бюджет
|
6509,3
|
373,7
|
155,3
|
440,8
|
3309,66
|
3584,8
|
Муниципальный бюджет
|
3433,5
|
289,3
|
609,3
|
282,9
|
608,8
|
1158
|
Внебюджетные источники
|
1195,68
|
396,2
|
439,6
|
62,6
|
1383,8
|
153,28
|
4.1.Создание двух школьных округов с базовыми школами в селах:
-Романово
-Тамбовск
|
700,0
|
|
150
|
|
|
300
|
Комитета по образованию
|
Организационное обеспечение реализации комплексного проекта модернизации образования, повышение квалификации руководителей и педагогов
|
Муниципальный бюджет
|
700,0
|
|
150,0
|
|
|
300
|
4.2.Реорганизация школ:
изменение статуса - Рассветовская ОШ, Казанцевская ОШ в статус начальной школы
|
|
|
|
|
|
|
Комитета по образованию
|
Получение качественного образования
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
4.3.Проведение капремонта в Сидоровской средней школе
|
|
|
|
|
|
|
Экономия средств
местного бюджета по содержанию зданий
|
Краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
4.4. Рациональное использование зданий
размещение сельской библиотеки в здании Рассветовской ОШ
|
|
|
|
|
|
|
Получение качественного образования
|
муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
4.5.Реализация КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы», подпрограмма «Дети и семья»
Направление : «Дети - сироты»
Краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
|
Кулакова Э.А. председатель комитета по образованию, муниципальные общеобразовательные учреждения
|
Повышение качества жизни, образования детей сирот.
Создание условий для творческой самореализации, раскрытия таланта детей
|
4.6. Реализация краевой целевой программы «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы.
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение одарённых детей.
|
Одарённые дети
Муниципальный бюджет
|
55,5
|
13,5
|
10
|
8
|
2
|
13
|
Краевой бюджет
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
Организация проведения единого государственного экзамена
|
23,3
|
10,3
|
8
|
5
|
|
|
Увеличение доли школьников, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса
|
Краевой бюджет
|
10
|
7,0
|
3,0
|
|
|
|
Местный бюджет
|
16,3
|
3,3
|
5,0
|
3
|
9,2
|
3
|
Внебюджет
|
6
|
|
|
2
|
|
2
|
|
Организация летнего отдыха детей
|
3808,99
|
762,7
|
832,9
|
544,5
|
1355,4
|
856,26
|
Предоставление условий для отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период, вовлечение детей в спортивные кружки и секции, обеспечение безопасного подвоза детей, приведение технологического оборудования школьных столовых в соответствие с современными требованиями
|
Муниципальный бюджет
|
1468,5
|
272,5
|
294,3
|
202,9
|
284,6
|
355,7
|
Краевой бюджет
|
605,69
|
15,8
|
|
160
|
782
|
221,64
|
Социальное обеспечение
|
597,9
|
248,9
|
349,0
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
367,94
|
|
|
121
|
|
127,64
|
Внебюджетные источники
|
768,98
|
225,5
|
189,6
|
60,6
|
288,8
|
151,28
|
Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей
|
323,50
|
46,3
|
25,4
|
25,4
|
|
113,2
|
Краевой бюджет
|
303
|
25,8
|
25,4
|
25,4
|
163,4
|
113,2
|
Внебюджетные источники
|
20,5
|
20,5
|
|
|
|
|
Приобретение автобусов для организации перевозки учащихся
|
422,4
|
166,2
|
85,6
|
60,6
|
|
40
|
Краевой бюджет
|
297,40
|
166,2
|
85,6
|
25,6
|
|
|
Местный бюджет
|
125
|
|
|
35
|
|
40
|
Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий
|
434,30
|
146,3
|
35,6
|
142,4
|
277,6
|
55
|
Краевой бюджет
|
262,3
|
146,3
|
35,6
|
20,4
|
135,7
|
30
|
|
Местный бюджет
|
172
|
|
|
122
|
141,9
|
25
|
|
«Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования
Краевой бюджет
|
44,6
|
5,9
|
8,7
|
|
70
|
|
Обеспечение по-
вышения уровня спортивной подготовки
|
4.7 Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту 2008-2012 г
|
42
|
|
|
20
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
35
|
|
|
17
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
7
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4.8 Развитие единой информационной среды
|
274,80
|
|
|
95,4
|
|
94,7
|
|
|
Краевой бюджет
|
179,9
|
|
|
50,5
|
|
64,7
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
94,9
|
|
|
44,9
|
|
30
|
|
|
4.9 Повышения уровня пожарной безопасности
Местный бюджет
|
292,2
|
|
|
16,5
|
|
87
|
|
|
4.10 Повышение квалификации педагогических кадров
Местный бюджет
|
33,1
|
|
|
16,5
|
|
9
|
|
|
4.11 Проведение среди детских садов, внедряющих современные модели д\образования, конкурса на предоставление финансовой поддержки
Местный бюджет
|
4
|
|
|
|
|
4
|
|
|
4.12 Предоставление грантов,на разработку и апробацию, внедрение в районе ЕНОКДО
Краевой бюджет
|
631,3
|
|
|
|
|
631,3
|
|
|
4.13 Проведение конкурсов профессионального мастерства, предоставление денежного поощрения лучшим пед. работникам
Местный бюджет
|
5
|
|
|
|
|
5
|
|
|
4.14 Осуществление единовременных выплат в целях поддержки молодых специалистов, работающих в системе образования, их привлечения в сельские школы и закрепления в них
Местный бюджет
|
110
|
|
|
|
1
|
110
|
|
|
4.15 Организация конкурсов, слетов сборов во время каникул для одаренных детей и молодежи, выплата премий талантливой молодежи
|
57
|
|
|
|
|
36
|
|
|
Местный бюджет
|
32
|
|
|
|
|
21
|
|
|
Краевой бюджет
|
25
|
|
|
|
|
15
|
|
|
4.16 Организация поддержки учреждений образования, реализующих программы воспитания и доп. Образования, путем предоставления грантов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
4000
|
|
|
|
|
2500
|
|
|
4.17.Проведение детских новогодних мероприятий
|
95,5
|
|
|
|
|
49
|
|
|
Местный бюджет
|
78
|
|
|
|
|
40
|
|
|
Краевой бюджет
|
17,5
|
|
|
|
|
|
|
|
4.18.Строительство спортивного зала с. Романово
Федеральный бюджет
|
28250
|
|
250,0
|
|
27273
25500
|
|
Администрация района
|
Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта
|
Краевой бюджет
|
23333
|
|
|
|
1773
|
|
Муниципальный бюджет
|
4667
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
250,0
|
|
250,0
|
|
|
|
4.19.Краевая целевая программа «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы
- муниципальный бюджет
-краевой бюджет
|
7,5
|
|
|
2
|
38,6
252,26
|
3
|
Администрация района, комитет по культуре и делам молодёжи
|
Выработка эффективных форм взаимодействия всех субъектов социального воспитания для решения актуальных проблем молодёжи, раскрытия их творческого потенциала, вовлечение в решение социально-экономических программ района
|
4.20.Краевая целевая программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы
|
8177,80
|
273,1
|
729,0
|
1379,7
|
1580
|
2898,0
|
Отдел по строительству и архитектуры
|
Улучшение жилищных условий молодых семей
|
-краевой бюджет
|
608,7
|
13,7
|
159,3
|
212,1
|
133,3
|
111,8
|
- федеральный бюджет
|
2270,20
|
81,9
|
113,4
|
336,1
|
218,4
|
869,4
|
- муниципальный бюджет
|
402
|
27,3
|
54,0
|
97,3
|
133,3
|
111,7
|
- внебюджетные средства
|
4896,90
|
150,2
|
402,3
|
734,2
|
1095
|
1805,1
|
Цель №5 Сохранение и развитие культурного потенциала района
|
Итого по разделу № 5
|
2504,6
|
208,8
|
987,1
|
291,0
|
33
|
509,0
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
1394,1
|
208,8
|
345,8
|
161,0
|
|
339,3
|
|
Местный бюджет
|
1110,5
|
|
641,3
|
130,0
|
33
|
169,7
|
|
5.Реализация мероприятий по краевой целевой программе «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы
|
|
|
|
|
|
|
Мамась В.Д.-председатель комитета по культуре
|
Создание условий для культурного массового отдыха жителей района
|
5.1. Централизованное приобретение справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях для библиотек
|
815,6
|
51,4
|
286,4
|
61,0
|
|
208,5
|
краевой бюджет
|
676,7
|
51,4
|
286,4
|
61,0
|
|
139,0
|
муниципальный бюджет
|
138,9
|
-
|
-
|
-
|
|
69,5
|
5.2.Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)
|
943,6
|
112,0
|
140,7
|
180,0
|
|
255,5
|
Краевой бюджет
|
612,0
|
112,0
|
59,4
|
100,0
|
|
170,3
|
Муниципальный бюджет
|
331,6
|
-
|
81,3
|
80,0
|
|
85,2
|
5.3.Приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений культуры
|
135,0
|
15,0
|
-
|
30,0
|
|
45,0
|
Совершенствование МТБ культуры, создание благоприятных условий для работы творческих коллективов
|
Краевой бюджет
|
75,0
|
15,0
|
-
|
-
|
|
30,0
|
Муниципальный бюджет
|
60,0
|
-
|
-
|
30,0
|
|
15,0
|
5.4.Капитальный ремонт ЦКД, детской библиотеки
Местный бюджет
|
495,0
|
-
|
495,0
|
|
|
|
5.5. Поддержка участия молодых дарований из числа студентов и учащихся, педагогических работников учреждений художественного образования в краевых, межрегиональных, российских смотрах, конкурсах и фестивалях, творческих школах
|
115,4
|
30,4
|
65,0
|
20,0
|
33
|
|
Создание условий для реализации творческого потенциала самодеятельных коллективов на уровне краевых ,межрегиональных конкурсах
|
Краевой бюджет
|
30,4
|
30,4
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
85,0
|
-
|
65,0
|
20,0
|
33
|
|
Цель № 6 Улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов продукции.
|
Итого по разделу № 6
|
8568,1
|
2546,0
|
2199,1
|
2691
|
224
|
561
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
538
|
-
|
168,0
|
140,0
|
|
110,0
|
|
Краевой бюджет
|
2154
|
50,0
|
601,0
|
901
|
144
|
301
|
|
Местный бюджет
|
750
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
80
|
150,0
|
|
Собственные средства
|
2126,1
|
346,0
|
280,1
|
1500,0
|
|
|
|
Заёмные средства
|
3000
|
2000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
6.1.Развитие промышленного производства в районе
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Романовский маслосыродел»
|
Расширение ассортимента , улучшение качества и увеличение объёма выпускаемой продукции
|
Реконструкция помещений и приобретение оборудования на предприятии по переработке молока
|
5126,10
|
2346,0
|
1280,1
|
1500,0
|
|
|
Собственные средства
|
2126,10
|
346,0
|
280,1
|
1500,0
|
|
|
Заёмные средства
|
3000
|
2000,0
|
1000,0
|
|
|
|
Субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам
|
542
|
-
|
169,0
|
141,0
|
|
111,0
|
Федеральный бюджет
|
538
|
-
|
168,0
|
140,0
|
|
110,0
|
Краевой бюджет
|
4,0
|
-
|
1,0
|
1,0
|
|
1,0
|
6.2.Гранты предпринимательские
Краевой бюджет
|
2100,0
|
|
600,0
|
900
|
144
|
300
|
Администрация района
Администрация района
|
Развитие малого бизнеса, создание новых рабочих мест
|
6.3.Создание консультационного центра для обеспечения предпринимателей своевременной информацией по развитию субъектов малого предпринимательства.
|
800,0
|
200,0
|
150,0
|
150,0
|
80
|
150,0
|
Местный бюджет
|
750,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
80
|
150,0
|
Краевой бюджет
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
|
Цель №7 Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции
|
Итого цель № 7
|
45767,81
|
|
7224,4
|
11940,66
|
3873,2
|
14373,5
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
25063,92
|
|
5335,7
|
7690,41
|
2905,3
|
6566,08
|
Краевой бюджет
|
19957,86
|
|
1888,7
|
4070,25
|
657,9
|
7549,41
|
Местный бюджет
|
776
|
|
30,0
|
180
|
310
|
258
|
|
|
|
|
|
|
|
7. ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы
|
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства
|
Внесение минеральных удобрений
|
7.1.Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян
|
195,58
|
|
112,9
|
82,68
|
2447,4
|
|
Сортообновление, использование денежных средств на пополнение оборотных средств, развитие новых отраслей
|
Федеральный бюджет
|
105,4
|
|
105,4
|
|
2325
|
|
Краевой бюджет
|
7,5
|
|
7,5
|
|
122,4
|
|
7.3. Субсидирование затрат в свеклосахарном производстве Краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
|
7.4. Субсидирование затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур
|
|
|
|
|
610,8
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
580,3
|
|
Краевой бюджет
|
|
|
|
|
30,5
|
|
7.5. Субсидирование части затрат по табунному коневодству
|
218
|
|
42,0
|
|
|
96
|
Федеральный бюджет
|
145
|
|
35,0
|
|
|
60
|
|
Сохранение и увеличение поголовья табунных лошадей
|
|
Краевой бюджет
|
343
|
|
7,0
|
|
|
36
|
|
|
7.6. Субсидирование части затрат по племенному животноводству
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение племенного поголовья дальнейшее развитие животноводческой отрасли, увеличение надоев, модернизация сельского хозяйства, улучшение материальнотехнической базы, пополнение оборотных средств, повышение урожайности сельскохозяйственных культур
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства
|
7.7. Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в РФ на 2009-2012гг.»
|
701,2
|
|
701,2
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
568,5
|
|
568,5
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
132,7
|
|
132,7
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
7.8.. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники
краевой бюджет
|
4153,7
|
622,1
|
311,6
|
|
|
1670
|
7.9.Субсидирование части затрат на уплату % по кредитам и займам
|
29115,04
|
2349,9
|
5960,2
|
5715,64
|
|
8230,53
|
Федеральный бюджет
|
22966,93
|
1894,2
|
4626,8
|
4518,11
|
|
6506,08
|
Краевой бюджет
|
6148,11
|
455,7
|
1333,4
|
1197,53
|
|
1724,44
|
7.10.Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива
|
2224,1
|
2224,1
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
2100,2
|
2100,2
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
123,9
|
123,9
|
|
|
|
|
7.11. Субсидирование части затрат на приобретение химических средств защиты растений
краевой бюджет
|
76
|
37,5
|
38,5
|
|
114
|
|
7.12. Развитие малых форм хозяйствования
|
|
|
|
|
|
|
Субсидирование части затрат на уплату % по кредитам и займам полученным КФХ
|
369,27
|
122,9
|
|
246,37
|
|
|
Федеральный бюджет
|
350,95
|
116,9
|
|
234,05
|
|
|
Краевой бюджет
|
18,32
|
6,0
|
|
12,32
|
|
|
Субсидирование части затрат на уплату % по кредитам и займам полученным ЛПХ
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
|
7.13. Привлечение в с/х производство и закрепление специалистов путём оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК
Краевой бюджет
|
17,62
|
|
|
4,84
|
35
|
6,97
|
Управление сельского хозяйства
|
Обеспечение хозяйств высококвалифицированными специалистами
|
7.14. Стимулирование трудовой деятельности в АПК путём организации участия в краевом трудовом соревновании, премирование работников АПК за достижение высоких показателей в труде, материального стимулирования участников конкурсов профессионального мастерства
Муниципальный бюджет
|
564
|
44,0
|
30,0
|
180
|
310
|
2
|
Управление сельского хозяйства
|
Заинтересованность работников в повышении показателей, улучшение материального благосостояния, повышение профессионального мастерства
|
7.15. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
краевой бюджет
|
1647,2
|
421,7
|
58,0
|
367,5
|
356
|
400,0
|
Начальник отдела ЖКХ, Управление сельского хозяйства
|
Улучшение жилищных условий молодых специалистов и молодых семей на селе
|
7.16.Отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 г.г»
|
10394,29
|
|
|
2855,56
|
|
4112,06
|
Начальник отдела ЖКХ, Управление сельского хозяйства
|
Улучшение жилищных условий молодых специалистов и молодых семей на селе
|
Цель № 8 Рост качества среды жизнедеятельности
|
Итого цель №8
|
66686,8
|
296,0
|
18314,5
|
2248
|
7048,3
|
38780
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
27108,7
|
|
|
Федеральный бюджет
|
19353,8
|
|
15353,8
|
|
1007,8
|
4000
|
|
Краевой бюджет
|
37341
|
|
1558,2
|
1398,0
|
5779,7
|
29000
|
|
Местный бюджет
|
7588,8
|
176,0
|
289,3
|
350,0
|
1243,5
|
5310
|
|
Внебюджетные источники
|
2403,2
|
120,0
|
1113,2
|
500
|
19077,7
|
470,0
|
|
8.1.Реализация краевой целевой программы «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года»
Строительство и приобретение жилья
|
17263,1
|
|
17263,1
|
|
20280,4
|
|
начальник отдела ЖКХ
|
Достичь обеспечения жильем 24,4 кв.м. на1 чел
|
-федеральный бюджет
|
15353,8
|
|
15353,8
|
|
1007,8
|
|
- краевой бюджет
|
836,92
|
|
836,92
|
|
394,9
|
|
- муниципальный бюджет
|
209,23
|
|
209,23
|
|
|
|
- внебюджетные источники
|
863,16
|
|
863,16
|
|
18877,7
|
|
8.2.Развитие автомобильных дорог в сельской местности
|
|
|
|
|
|
|
– начальник отдела ЖКХ, Романовское ДРСУ
|
Обеспечение соответствия региональных и межмуниципальных автодорог нормативным требованиям, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
|
Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населёнными пунктами
|
5316,2
|
176,0
|
801,4
|
1748,0
|
2160,8
|
510,0
|
Краевой бюджет
|
3690,1
|
|
721,3
|
1398,0
|
1570,8
|
|
Местный бюджет
|
1626,10
|
176,0
|
80,1
|
350,0
|
590
|
510,0
|
Водоснабжение
Замена и модернизация сетей
|
2987,5
|
120,0
|
150,0
|
200,0
|
2267,5
|
250,0
|
– начальник отдела ЖКХ
|
Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей
|
Федеральный бюджет
|
4000
|
|
|
|
|
4000
|
Краевой бюджет
|
16814
|
|
|
|
1814
|
15000
|
Местный бюджет
|
2453,5
|
|
|
|
453,5
|
2000
|
Внебюджетные источники
|
720
|
120,0
|
150,0
|
200,0
|
|
250,0
|
Теплоснабжение, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения
|
19970
|
|
100,0
|
150,0
|
2700
|
17020
|
– начальник отдела ЖКХ
|
Улучшение теплоснабжения, снижение затрат на производство теплоэнергии
|
Краевой бюджет
|
16000
|
|
|
|
2000
|
14000
|
Местный бюджет
|
3300
|
|
|
|
500
|
2800
|
Внебюджетные источники
|
670
|
|
100,0
|
150,0
|
200,0
|
220,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|