« Назад
Основные параметры уточненного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Грано-Маяковский сельсовет на 2017-2020 годы 25.09.2018 21:57
Основные параметры
уточненного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Грано-Маяковский сельсовет
на 2017-2020 годы
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования всего, тыс. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполнитель
|
Ожидаемый
результат
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
ВСЕГО на реализацию мероприятий программы
|
42951,4
|
7419,9
|
8322
|
8738,1
|
9175
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
28285,62
|
5111,7
|
5908,7
|
6204,1
|
6514,3
|
Краевой бюджет
|
13251,68
|
2115,7
|
2210,8
|
2321,3
|
2437,4
|
Муниципальный бюджет
|
622
|
48
|
58
|
61
|
64
|
Внебюджетные источники
|
792,1
|
144,5
|
144,5
|
151,7
|
159,3
|
Цель №1 Стабилизация численности населения и обеспечение роста реальных доходов населения.
|
Итого по разделу 1
|
1384,3
|
289,5
|
303,7
|
318,9
|
334,8
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
1384,3
|
289,5
|
303,7
|
318,9
|
334,8
|
Цель №2 Укрепление и сохранение здоровья населения района
|
Итого по разделу 2
|
1130
|
227
|
230
|
241
|
253
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
50
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Краевой бюджет
|
520
|
105
|
108
|
108
|
108
|
Внебюджетные источники
|
560
|
112
|
112
|
112
|
112
|
Краевой бюджет
|
20
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
Цель №3 Содействие повышению благосостояния населения и снижению бедности
|
Итого по разделу 3
|
3091,4
|
599,9
|
608,8
|
578,4
|
607,3
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
650,0
|
110,0
|
100,0
|
95,0
|
99,7
|
|
Краевой бюджет
|
2441,4
|
489,9
|
508,8
|
483,4
|
507,6
|
|
Цель №4 Обеспечение доступности получения качественного образования
|
Итого по разделу 4
|
2565
|
65
|
65
|
65
|
65
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
115,92
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
2216,98
|
32,5
|
32,5
|
32,5
|
32,5
|
Внебюджетные источники
|
232,1
|
32,5
|
32,5
|
32,5
|
32,5
|
Цель №5 Сохранение и развитие культурного потенциала района
|
Итого по разделу № 5
|
457
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
457
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
Цель №6 Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции
|
Итого цель № 7
|
34133,7
|
6185,5
|
7051,5
|
7404
|
7774,1
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
27469,7
|
4991,7
|
5798,7
|
6088,6
|
6393
|
Краевой бюджет
|
6664,0
|
1193,8
|
1252,8
|
1315,4
|
1381,1
|
Цель № 7 Рост качества среды жизнедеятельности
|
Итого цель №7
|
190
|
38
|
38
|
38
|
48
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
25
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Местный бюджет
|
165
|
33
|
33
|
33
|
43
|
|
7.1. Благоустройство кладбища
|
30
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
Краевой бюджет
|
25
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Местный бюджет
|
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7.2.Развитие автомобильных дорог в сельской местности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Администрация сельсовета
|
|
Ремонт автомобильных дорог
|
50
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
50
|
10
|
10
|
10
|
10
|
7.3.Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае на 2011-2015 годы
|
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Местный бюджет
|
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7.4.Районная целевая программа «Молодежная политика в Романовском районе на 2013-2015 годы
|
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Местный бюджет
|
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7.5. Развитие физической культуры и спорта в Романовском районе на 2013-2017 годы
|
50
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
Местный бюджет
|
50
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
7.6.Теплоснабжение, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения
|
50
|
10
|
10
|
10
|
20,0
|
начальник отдела ЖКХ
|
Улучшение теплоснабжения, снижение затрат на производство теплоэнергии
|
Местный бюджет
|
50
|
10
|
10
|
10
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|