« Назад
Отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля за 2022 год 28.02.2023 00:00
Отчет
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
на 1 января 2023г.
|
|
|
КОДЫ
|
Наименование органа контроля
|
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Романовского района ___________________________
|
Дата 28.02.2023г.
|
|
Периодичность: годовая
|
по ОКПО
|
|
|
по ОКТМО
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ
|
384
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Значение показателя
|
Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. рублей
|
010
|
36544
|
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
|
010/1
|
36544
|
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов)
|
010/2
|
0
|
Объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 010)
|
011
|
|
Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля на сумму, тыс. рублей
|
020
|
2171
|
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
|
020/1
|
2171
|
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов)
|
020/2
|
0
|
Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 020)
|
021
|
0
|
Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц
|
030
|
8
|
в том числе: в соответствии с планом контрольных мероприятий
|
031
|
7
|
внеплановые ревизии и проверки
|
032
|
1
|
Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц
|
040
|
4
|
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 040)
|
041
|
0
|
Количество проведенных камеральных проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц
|
050
|
4
|
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 050)
|
051
|
2
|
Количество проведенных обследований при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц
|
060
|
0
|
в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий
|
061
|
0
|
внеплановые обследования
Председатель комитета И.В. Костенко
|
062
|
0
|
Пояснительная записка
к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля за 2022 год.
Раздел №1
Общая штатная численность органа контроля составляет 7 человек, количество должностных лиц органа контроля, принимающих участие в осуществлении контрольных мероприятий -1, вакантные места отсутствуют, мероприятиях по повышению квалификации должностных лиц органа контроля, принимающих участие в осуществлении контрольных мероприятий в течение отчётного периода не осуществлялись.
Раздел №2
Сумма бюджетных средств, затраченных на содержание органа контроля в течении отчетного периода составила 8150 тыс.руб.
Раздел №3
Бюджетные средства в течении отчетного периода при назначении (организации) экспертиз, необходимых для проведения контрольных мероприятий и привлечения независимых экспертов (специализированных экспертных организаций) затрачены не были в связи с отсутствием необходимости в проведении указанных мероприятий.
Раздел №4
В рамках проведения проверок соответствия ФХД проверяемых организаций требованиям действующего законодательства и эффективности использования имущества было выявлено 80 нарушение. Кроме того в рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства при выполнении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд было выявлено 9 нарушений, которые не повлекли за собой принципов открытости и прозрачности, а так же конкуренции при осуществлении закупок.
Раздел №5
По результатам контрольных мероприятий объектам контроля для устранения выявленных нарушений было выдано 7 предписаний, в том числе 2 предписания об устранении нарушений в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд. Органом контроля по основаниям, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, исковые заявления в суды о возмещении объектом контроля ущерба, причиненного соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд недействительными не подавались, производства по делам об административных правонарушениях не осуществлялось.
В соответствии с запросом заместителя прокурора Романовского района №02-16-2020/681 от 23.12.2020г в прокуратуру Романовского района были направлены для проведения проверки акты поверок, проведенных комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике за 2022г, в электронной форме. Бюджетные меры принуждения в 2022г. к объектам контроля не применялись в связи с отсутствием оснований предусмотренных бюджетным кодексом РФ.
Раздел №6
Жалобы и исковые заявления на решения органа контроля, а также жалобах на действия (бездействие) должностных лиц органа контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в течении проверяемого периода не поступали.
Председатель комитета И.В. Костенко
|